辽宁省抚顺市科学技术局
2025年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)拟订市创新驱动发展、科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
(二)统筹推进市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,培育壮大发展科技型企业,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进市重大科技决策咨询制度建设。
(三)牵头建立统一的市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。
(四)拟订全市基础研究规划、政策并组织实施,组织协调全市重大应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施,牵头组织市级各类科技创新平台建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
(五)编制市重大科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
(六)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。
(七)牵头市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
(八)统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。
(九)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施市创新调查和科技报告制度,指导全市科技保密工作。
(十)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门和各县区对外科技合作与科技人才交流工作。
(十一)负责引进国外智力工作。拟订市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。归口管理全市因公出国(境)培训工作。
(十二)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。
(十三)负责组织、评定、推荐科学技术奖、政府友谊奖工作。
(十四)负责组织、实施、推荐国家、省和市自然科学基金资助项目。
(十五)承担市科技创新工作领导小组日常工作。
(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。
(十七)职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。加强对一二三次产业发展的科技支撑,做深做细重点行业和重点领域科技创新工作,推动科技创新的重心转向经济建设。加强推进科技成果转化和先进技术转移,充分调动各类创新主体的积极性和创造性,激发广大科技人员投身创新创业的动力。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省抚顺市科学技术局2025年部门决算编制范围的预算单位包括:
抚顺市科学技术局
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计899.85万元,包括:
1.财政拨款收入899.85万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入899.85万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计增加28.70万元,增长3.29%。主要原因:工资福利支出增加。
(二)支出总计899.85万元,包括:
1.基本支出779.07万元,占支出总计的86.58%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出676.21万元;商品和服务支出70.51万元;对个人和家庭的补助32.35万元。
2.项目支出120.78万元,占支出总计的13.42%。主要包括印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、对企业补助等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出增加28.70万元,增长3.29%。主要原因:工资福利支出增加。
(三)年末结转和结余0.00万元。
与上年相比,今年结转结余持平。主要原因:年底指标结余财政收回。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2025年度财政拨款支出899.85万元,其中:基本支出779.07万元,项目支出120.78万元。与上年相比,财政拨款支出增加28.70万元,增长3.29%,主要原因:工资福利支出增加。与年初预算相比,2025年度财政拨款支出完成年初预算的114.56%,其中:基本支出完成年初预算的119.35%,项目支出完成年初预算的91.02%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出899.85万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.教育支出1.89万元,具体包括:
(1)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)1.89万元,主要是科室开展培训等支出。完成年初预算的82.07%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行节俭过紧日子,减少财政支出。
2.科学技术支出699.28万元,具体包括:
(1)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)580.39万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出。完成年初预算的128.74
%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。
(2)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)118.89万元,主要是商品和服务支出、对企业补助等支出。完成年初预算的91.17
%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行节俭过紧日子,减少财政支出。
3.社会保障和就业支出112.90万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)40.91万元,主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。完成年初预算的103.18
%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)58.01万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的96.81
%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行节俭过紧日子,减少财政支出。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)13.98万元,主要是职业年金缴费等支出。完成年初预算的77.23
%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行节俭过紧日子,减少财政支出。
4.卫生健康支出33.54万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)33.54万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出。完成年初预算的102.41
%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。
5.住房保障支出52.24万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)52.24万元,主要是住房公积金等支出。完成年初预算的101.43
%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加,缴纳基数增加。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.90万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格按预算支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费2.90万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此项业务发生。2025年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2025年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无此项业务发生等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此项业务发生。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平,主要是无此项业务发生等原因。
3.公务用车购置及运行费2.90万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格按预算支出。比上年增加0.04万元,增长1.40%,主要是车辆维修和保养等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.90万元,主要用于车辆维修和保养等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出779.07万元,其中:人员经费708.56万元,主要包括工资福利支出、离休费、退休费等;公用经费70.51万元,主要包括办公费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出70.51万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少5.37万元,下降7.08%,主要原因是例行节俭过紧日子,减少财政支出。
(二)政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2025年12月31日,共有车辆2辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
完成整体绩效和项目绩效
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分2025年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:辽宁省抚顺市科学技术局 单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 899.85 一、一般公共服务支出 32
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34
四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35
五、事业收入 5 五、教育支出 36 1.89
六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 699.28
七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38
八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 112.90
9 九、卫生健康支出 40 33.54
10 十、节能环保支出 41
11 十一、城乡社区支出 42
12 十二、农林水支出 43
13 十三、交通运输支出 44
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45
15 十五、商业服务业等支出 46
16 十六、金融支出 47
17 十七、援助其他地区支出 48
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49
19 十九、住房保障支出 50 52.24
20 二十、粮油物资储备支出 51
21 二十一、国有资本经营预算支出 52
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53
23 二十三、其他支出 54
24 二十四、债务还本支出 55
25 二十五、债务付息支出 56
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57
本年收入合计 27 899.85 本年支出合计 58 899.85
使用非财政拨款结余(含专用结余) 28 结余分配 59
年初结转和结余 29 年末结转和结余 60
30 61
总计 31 899.85 总计 62 899.85
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
收入决算表
公开02表
部门:辽宁省抚顺市科学技术局 单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 899.85 899.85
205 教育支出 1.89 1.89
20508 进修及培训 1.89 1.89
2050803 培训支出 1.89 1.89
206 科学技术支出 699.28 699.28
20601 科学技术管理事务 580.39 580.39
2060101 行政运行 580.39 580.39
20604 技术研究与开发 118.89 118.89
2060404 科技成果转化与扩散 118.89 118.89
208 社会保障和就业支出 112.90 112.90
20805 行政事业单位养老支出 112.90 112.90
2080501 行政单位离退休 40.91 40.91
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.01 58.01
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.98 13.98
210 卫生健康支出 33.54 33.54
21011 行政事业单位医疗 33.54 33.54
2101101 行政单位医疗 33.54 33.54
221 住房保障支出 52.24 52.24
22102 住房改革支出 52.24 52.24
2210201 住房公积金 52.24 52.24
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
支出决算表
公开03表
部门:辽宁省抚顺市科学技术局 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 899.85 779.07 120.78
205 教育支出 1.89 1.89
20508 进修及培训 1.89 1.89
2050803 培训支出 1.89 1.89
206 科学技术支出 699.28 580.39 118.89
20601 科学技术管理事务 580.39 580.39
2060101 行政运行 580.39 580.39
20604 技术研究与开发 118.89 118.89
2060404 科技成果转化与扩散 118.89 118.89
208 社会保障和就业支出 112.90 112.90
20805 行政事业单位养老支出 112.90 112.90
2080501 行政单位离退休 40.91 40.91
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.01 58.01
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.98 13.98
210 卫生健康支出 33.54 33.54
21011 行政事业单位医疗 33.54 33.54
2101101 行政单位医疗 33.54 33.54
221 住房保障支出 52.24 52.24
22102 住房改革支出 52.24 52.24
2210201 住房公积金 52.24 52.24
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:辽宁省抚顺市科学技术局 单位:万元
收 入 支 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 899.85 一、一般公共服务支出 33
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34
三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35
4 四、公共安全支出 36
5 五、教育支出 37 1.89 1.89
6 六、科学技术支出 38 699.28 699.28
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39
8 八、社会保障和就业支出 40 112.90 112.90
9 九、卫生健康支出 41 33.54 33.54
10 十、节能环保支出 42
11 十一、城乡社区支出 43
12 十二、农林水支出 44
13 十三、交通运输支出 45
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46
15 十五、商业服务业等支出 47
16 十六、金融支出 48
17 十七、援助其他地区支出 49
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50
19 十九、住房保障支出 51 52.24 52.24
20 二十、粮油物资储备支出 52
21 二十一、国有资本经营预算支出 53
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54
23 二十三、其他支出 55
24 二十四、债务还本支出 56
25 二十五、债务付息支出 57
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58
本年收入合计 27 899.85 本年支出合计 59 899.85 899.85
年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60
一般公共预算财政拨款 29 61
政府性基金预算财政拨款 30 62
国有资本经营预算财政拨款 31 63
总计 32 899.85 总计 64 899.85 899.85
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:辽宁省抚顺市科学技术局 单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 899.85 779.07 120.78
205 教育支出 1.89 1.89
20508 进修及培训 1.89 1.89
2050803 培训支出 1.89 1.89
206 科学技术支出 699.28 580.39 118.89
20601 科学技术管理事务 580.39 580.39
2060101 行政运行 580.39 580.39
20604 技术研究与开发 118.89 118.89
2060404 科技成果转化与扩散 118.89 118.89
208 社会保障和就业支出 112.90 112.90
20805 行政事业单位养老支出 112.90 112.90
2080501 行政单位离退休 40.91 40.91
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.01 58.01
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.98 13.98
210 卫生健康支出 33.54 33.54
21011 行政事业单位医疗 33.54 33.54
2101101 行政单位医疗 33.54 33.54
221 住房保障支出 52.24 52.24
22102 住房改革支出 52.24 52.24
2210201 住房公积金 52.24 52.24
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:辽宁省抚顺市科学技术局 单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 676.21 302 商品和服务支出 70.51 307 债务利息及费用支出
30101 基本工资 215.29 30201 办公费 12.91 30701 国内债务付息
30102 津贴补贴 115.01 30203 印刷费 30702 国外债务付息
30103 奖金 119.92 30204 手续费 310 资本性支出
30106 伙食补助费 30205 水费 31001 房屋建筑物购建
30107 绩效工资 30206 电费 31002 办公设备购置
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 58.01 30207 邮电费 3.24 31003 专用设备购置
30109 职业年金缴费 13.98 30208 取暖费 31005 基础设施建设
30110 职工基本医疗保险缴费 33.54 30209 物业管理费 31006 大型修缮
30111 公务员医疗补助缴费 30211 差旅费 31007 信息网络及软件购置更新
30112 其他社会保障缴费 1.09 30212 因公出国(境)费用 31008 物资储备
30113 住房公积金 52.24 30213 维修(护)费 31009 土地补偿
30114 医疗费 30214 租赁费 31010 安置补助
30199 其他工资福利支出 67.12 30215 会议费 31011 地上附着物和青苗补偿
303 对个人和家庭的补助 32.35 30216 培训费 31012 拆迁补偿
30301 离休费 17.15 30217 公务接待费 31013 公务用车购置
30302 退休费 15.20 30218 专用材料费 31019 其他交通工具购置
30303 退职(役)费 30224 被装购置费 31021 文物和陈列品购置
30304 抚恤金 30225 专用燃料费 31022 无形资产购置
30305 生活补助 30226 劳务费 4.20 31099 其他资本性支出
30306 救济费 30227 委托业务费 312 对企业补助
30307 医疗费补助 30228 工会经费 5.70 31201 资本金注入
30308 助学金 30229 福利费 31203 政府投资基金股权投资
30309 奖励金 30231 公务用车运行维护费 2.90 31204 费用补贴
30310 个人农业生产补贴 30239 其他交通费用 32.25 31205 利息补贴
30311 代缴社会保险费 30240 税金及附加费用 31206 其他资本性补助
30399 其他对个人和家庭的补助 30299 其他商品和服务支出 9.32 31299 其他对企业补助
399 其他支出
39907 国家赔偿费用支出
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39909 经常性赠与
39910 资本性赠与
39999 其他支出
人员经费合计 708.56 公用经费合计 70.51
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:辽宁省抚顺市科学技术局 单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门:辽宁省抚顺市科学技术局 单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门:辽宁省抚顺市科学技术局 单位:万元
项 目 预算数 决算数
合 计 2.90 2.90
1、因公出国(境)费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费 2.90 2.90
其中:(1)公务用车运行维护费 2.90 2.90
(2)公务用车购置费
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
第五部分 附件